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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 13568 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, 2 PACOTES DE BOMBONS 1 KG, 5 PACTES DE PIRULITOS 480g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES DE BOMBONS 1 KG E 5 (CINCO) PACOTES DE PIRULITOS 480g DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO UTOPIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2019 E ORDEM DE COMPRA 4596/2019. 93,65 93,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 OUTROS, 2 PACOTES DE BOMBONS 1 KG, 5 PACTES DE PIRULITOS 480g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES DE BOMBONS 1 KG E 5 (CINCO) PACOTES DE PIRULITOS 480g DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO UTOPIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2019 E ORDEM DE COMPRA 4596/2019. 93,65
11/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18151 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 93,65
23/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854789 PAGTO. REF. EMPENHO 013568/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 93,65
TOTAL 93,65 93,65 93,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.