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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13629 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/ BRASILIA-DF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA SEC. DA STASH PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 E RETORNO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, CFME MEMORANDO STASH 550/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4652/2019. 2.692,19 2.692,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/ BRASILIA-DF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA SEC. DA STASH PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 E RETORNO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, CFME MEMORANDO STASH 550/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4652/2019. 2.692,19
16/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/921; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. 2.692,19
18/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013629/2019 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 2.692,19
TOTAL 2.692,19 2.692,19 2.692,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.