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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13674 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2018 P/SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018 VIGENTE ATÉ 15/10/2020. VALOR MENSAL R$ 307,64. 0,00 615,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 VALOR REF.1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2018 P/SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018 VIGENTE ATÉ 15/10/2020. VALOR MENSAL R$ 307,64. 615,28
28/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181412; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. 307,64
06/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862553 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181412; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. 307,64
30/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209104; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019. 307,64
10/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862689 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209104; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019. 307,64
TOTAL 615,28 615,28 615,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.