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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13707 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Cartucho de tinta compatível HP 21 / 27 / 56 Pret VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SE 2019. 49,60 347,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 Cartucho de tinta compatível HP 21 / 27 / 56 Pret VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SE 2019. 347,20
30/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8575; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 347,20
04/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013707/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 347,20
TOTAL 347,20 347,20 347,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.