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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIRCEU ASSIS GIACOMOLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13859 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTÃO-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO BRITADOR MÓVEL NA CIDADE DE PORTÃO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1253/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4767/2019. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTÃO-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO BRITADOR MÓVEL NA CIDADE DE PORTÃO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1253/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4767/2019. 1.300,00
18/10/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO BRITADOR MÓVEL NA CIDADE DE PORTÃO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1253/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4767/2019. LIQUIDADO CFME RPA 030/2019 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.300,00
25/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13859/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIRCEU ASSIS GIACOMOLLI - 11570 1.157,00
25/10/2019 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13859/2019 143,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 18/10/2019 143,00 6058/2019 Lançada
TOTAL   143,00