3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARRUELA, PARAFUSO, CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1244/2019 E ORDEM DE COMPRA 4835/2019.
166,70
166,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
OUTROS, ARRUELA, PARAFUSO, CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1244/2019 E ORDEM DE COMPRA 4835/2019.
166,70
22/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61916; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
166,70
04/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013949/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
166,70
TOTAL
166,70
166,70
166,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.