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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13950 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMINA, DENTE, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1243/2019 E ORDEM DE COMPRA 4836/2019. 2.440,78 2.440,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 PEÇAS, LAMINA, DENTE, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1243/2019 E ORDEM DE COMPRA 4836/2019. 2.440,78
11/11/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1243/2019 E ORDEM DE COMPRA 4836/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/18011 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.440,78
21/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311118 PAGTO. REF. EMPENHO 013950/2019 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 4038 2.440,78
TOTAL 2.440,78 2.440,78 2.440,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.