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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13966 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1257/2019 E ORDEM DE COMPRA 4846/2019. 260,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1257/2019 E ORDEM DE COMPRA 4846/2019. 520,00
29/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026594789 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 520,00
04/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854839 PAGTO. REF. EMPENHO 013966/2019 JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA - 26736 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.