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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14083 Data de lançamento: 25/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704500328437614, CFE MEMORANDO SS/AB 2671/2019. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704500328437614, CFE MEMORANDO SS/AB 2671/2019. 1.500,00
29/10/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704500328437614, CFE MEMORANDO SS/AB 2671/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 34404 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 1.500,00
01/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AUXÍLIO PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704500328437614, CFE MEMORANDO SS/AB 2671/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 34404 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 1.477,50
01/11/2019 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14083/2019 22,50
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/10/2019 22,50 6288/2019 Lançada
TOTAL   22,50