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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049

Dados do Empenho
Número do empenho: 14855 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO, COLOCAÇÃO DE PALETES E PINTURA NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1037/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5009/2019. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO, COLOCAÇÃO DE PALETES E PINTURA NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1037/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5009/2019. 600,00
08/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 600,00
13/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862488, 862487 PAGTO. REF. EMPENHO 014855/2019 ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.