Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14902
Data de lançamento:
31/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2724/2019.
0,00
1.054,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2724/2019.
1.054,00
01/11/2019
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2724/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
1.054,00
13/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330301
PAGTO. REF. EMPENHO 014902/2019
CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME - 18974
1.054,00
TOTAL
1.054,00
1.054,00
1.054,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.