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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14911 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
51.00 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 51 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2019, MEMORANDO SO 1319/2019. 235,00 11.985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 51 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2019, MEMORANDO SO 1319/2019. 11.985,00
08/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/282; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 11.985,00
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311050 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/282; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 11.581,11
12/11/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14911/2019 403,89
TOTAL 11.985,00 11.985,00 11.985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/11/2019 403,89 6663/2019 Lançada
TOTAL   403,89