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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 14954 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 30/10/2019 PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO E CRUZ ALTA-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO. 0,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 30/10/2019 PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO E CRUZ ALTA-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO. 77,00
01/11/2019 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 30/10/2019 PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO E CRUZ ALTA-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 77,00
07/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329453 PAGTO. REF. EMPENHO 014954/2019 LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH - 4317 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.