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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 14976 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTOCÉLULA, BASE RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1039/2019 E ORDEM DE COMPRA 5088/2019. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTOCÉLULA, BASE RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1039/2019 E ORDEM DE COMPRA 5088/2019. 90,00
08/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026746002; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 90,00
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014976/2019 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.