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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15022 Data de lançamento: 06/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ATENDIMENTO PACIENTES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2711/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5116/2019. 3.380,00 3.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2019 SERVIÇO ATENDIMENTO PACIENTES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2711/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5116/2019. 3.380,00
06/11/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2711/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5116/2019.LIQUIDADO CFE RPA Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 3.380,00
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2711/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5116/2019..LIQUIDADO CFE RPA Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SÁUDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 2.911,77
13/11/2019 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 15022/2019 371,80
13/11/2019 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15022/2019 96,43
TOTAL 3.380,00 3.380,00 3.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 06/11/2019 371,80 6640/2019 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/11/2019 96,43 6640/2019 Lançada
TOTAL   468,23