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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015

Dados do Empenho
Número do empenho: 15218 Data de lançamento: 13/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, RÁDIO PIONNER, ANTENA, ALTO FALANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 1081/2019.ORDEM DE COMPRA 5254/2019. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2019 OUTROS, RÁDIO PIONNER, ANTENA, ALTO FALANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 1081/2019.ORDEM DE COMPRA 5254/2019. 500,00
21/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026891259; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 500,00
28/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862512 PAGTO. REF. EMPENHO 015218/2019 JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 - 27487 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.