3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1353/2019.ORDEM DE COMPRA 5289/2019.
619,00
619,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1353/2019.ORDEM DE COMPRA 5289/2019.
619,00
22/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/397; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
619,00
05/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311138
PAGTO. REF. EMPENHO 015265/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
619,00
TOTAL
619,00
619,00
619,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.