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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ WOLFARTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 15390 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ 2019, PERÍODO DE 30/11 À 20/12, CFE MEMORANDO SECTD 1085/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5316/2019. 7.800,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ 2019, PERÍODO DE 30/11 À 20/12, CFE MEMORANDO SECTD 1085/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5316/2019. 7.800,00
18/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/050 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 7.800,00
24/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015390/2019 MARCOS ANDRÉ WOLFARTH - 15414 7.800,00
TOTAL 7.800,00 7.800,00 7.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.