3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 150 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1376/2019.ORDEM DE COMPRA 5364/2019.
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
BATERIA 150 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1376/2019.ORDEM DE COMPRA 5364/2019.
760,00
26/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026937016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
760,00
05/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005233
PAGTO. REF. EMPENHO 015440/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.