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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15482 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO USINAR CUBO RODA, SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1397/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5383/2019. 2.600,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 SERVIÇO USINAR CUBO RODA, SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1397/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5383/2019. 2.600,00
27/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/105 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.600,00
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854945 PAGTO. REF. EMPENHO 015482/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.