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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1576 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE MUROS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 ATA DE REGISTRO Nº 40/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 367/2019. 28,50 427,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE MUROS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 ATA DE REGISTRO Nº 40/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 367/2019. 427,50
15/04/2019 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE MUROS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 ATA DE REGISTRO Nº 40/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 367/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 427,50
18/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854364 PAGTO. REF. EMPENHO 001576/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408 427,50
TOTAL 427,50 427,50 427,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.