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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1611 Data de lançamento: 30/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA TELA DA QUADRA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SE 0111/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 391/2019. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA TELA DA QUADRA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SE 0111/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 391/2019. 1.400,00
15/02/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA TELA DA QUADRA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SE 0111/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 391/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.400,00
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004930 PAGTO. REF. EMPENHO 001611/2019 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.