Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16196 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OUTROS FILTRO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA BEBEDOURO DA SEC. DA FAZENDA, CFME ORDEM DE COMPRA 5412/2019. |
77,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
OUTROS FILTRO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA BEBEDOURO DA SEC. DA FAZENDA, CFME ORDEM DE COMPRA 5412/2019. |
77,00 |
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10/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63116 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN. |
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77,00 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016196/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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77,00 |
TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.