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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16211 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2821/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5427/2019. 580,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2821/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5427/2019. 580,00
02/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/413; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 580,00
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016211/2019 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.