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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16223 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LUZES C/ LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 617/2019 E ORDEM DE COMPRA 5439/2019. 179,69 179,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 OUTROS, LUZES C/ LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 617/2019 E ORDEM DE COMPRA 5439/2019. 179,69
05/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62947 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 179,68
05/12/2019 ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 647/2019. -0,01
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016223/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 179,68
TOTAL 179,68 179,68 179,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.