Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16248 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, MOLA MESTRE, SUPORTE MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, PLACA IYD 3230, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 390/2019 E ORDEM DE COMPRA 5462/2019. |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
PEÇAS, MOLA MESTRE, SUPORTE MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, PLACA IYD 3230, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 390/2019 E ORDEM DE COMPRA 5462/2019. |
870,00 |
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03/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027087845 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. |
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870,00 |
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10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854227
PAGTO. REF. EMPENHO 016248/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 |
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870,00 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.