3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ROLAMENTO, COXIM MOTOR, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1421/2019 E ORDEM DE COMPRA 5489/2019.
2.530,00
2.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
PEÇAS, ROLAMENTO, COXIM MOTOR, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1421/2019 E ORDEM DE COMPRA 5489/2019.
2.530,00
28/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027032512 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.530,00
05/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005232
PAGTO. REF. EMPENHO 016304/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
2.530,00
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.