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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16355 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO INSTALAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL E ARRANJOS NATALINOS DO NATAL LUZ 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2019 E ORDEM DE COMPRA 5514/2019. 1.354,39 1.354,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO INSTALAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL E ARRANJOS NATALINOS DO NATAL LUZ 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2019 E ORDEM DE COMPRA 5514/2019. 1.354,39
05/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/724 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.354,39
11/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311151 PAGTO. REF. EMPENHO 016355/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 1.354,39
TOTAL 1.354,39 1.354,39 1.354,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.