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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16392 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PINO CENTRO, PORCA, MOLAS, BALANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1445/2019 E ORDEM DE COMPRA 5544/2019. 1.617,02 1.617,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 PEÇAS, PINO CENTRO, PORCA, MOLAS, BALANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1445/2019 E ORDEM DE COMPRA 5544/2019. 1.617,02
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1617 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.617,02
09/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854222 PAGTO. REF. EMPENHO 016392/2019 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 1.617,02
TOTAL 1.617,02 1.617,02 1.617,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.