3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO CENTRO, PORCA, MOLAS, BALANÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1445/2019 E ORDEM DE COMPRA 5544/2019.
1.617,02
1.617,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2019
PEÇAS, PINO CENTRO, PORCA, MOLAS, BALANÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1445/2019 E ORDEM DE COMPRA 5544/2019.
1.617,02
29/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1617 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.617,02
09/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854222
PAGTO. REF. EMPENHO 016392/2019
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
1.617,02
TOTAL
1.617,02
1.617,02
1.617,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.