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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16515 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFE MEMORANDO SE 1145/2019.ORDEM DE COMPRA 5573/2019. 484,98 484,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFE MEMORANDO SE 1145/2019.ORDEM DE COMPRA 5573/2019. 484,98
05/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62996 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 484,98
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016515/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 484,98
TOTAL 484,98 484,98 484,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.