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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REGIS WALDIR GUTHS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16519 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SONORIZÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NAS EMEIs FLORESTA, ALICE FLECK, CRECHES PÔR DO SOL, ODILA E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1158/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5576/2019. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 SERVIÇO SONORIZÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NAS EMEIs FLORESTA, ALICE FLECK, CRECHES PÔR DO SOL, ODILA E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1158/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5576/2019. 3.000,00
05/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/076 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.000,00
11/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862568, 862567 PAGTO. REF. EMPENHO 016519/2019 REGIS WALDIR GUTHS ME - 17821 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.