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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE SCHIEFELBEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 16718 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DECORAÇÃO CASA CULTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA PARA O ESPETÁCULO DE DANÇA DA ESCOLA BALLERINA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1214/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5769/2019. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 SERVIÇO DECORAÇÃO CASA CULTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA PARA O ESPETÁCULO DE DANÇA DA ESCOLA BALLERINA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1214/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5769/2019. 1.500,00
20/12/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA PARA O ESPETÁCULO DE DANÇA DA ESCOLA BALLERINA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1214/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5769/2019. LIQUIDADO CFME RPA 044/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.500,00
27/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854248 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA PARA O ESPETÁCULO DE DANÇA DA ESCOLA BALLERINA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1214/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5769/2019. LIQUIDADO CFME RPA 044/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.335,00
27/12/2019 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 16718/2019 165,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 20/12/2019 165,00 7812/2019 Lançada
TOTAL   165,00