Nome do Credor: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16749
Data de lançamento:
09/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGENS AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE, PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO RICARDO DONINELLI E PARA O ASSESSOR DE EMPREENDIMENTOS LUIZ JR KNOP PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SS A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS PREFEITOS BRASIL E CHINA, COM SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO ÀS 22H30MIN DE PORTO ALEGRE/RS E RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO ÀS 13H35MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 626/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5819/2019.
3.138,20
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
SERVIÇO PASSAGENS AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE, PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO RICARDO DONINELLI E PARA O ASSESSOR DE EMPREENDIMENTOS LUIZ JR KNOP PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SS A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS PREFEITOS BRASIL E CHINA, COM SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO ÀS 22H30MIN DE PORTO ALEGRE/RS E RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO ÀS 13H35MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 626/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5819/2019.
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09/12/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE, PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO RICARDO DONINELLI E PARA O ASSESSOR DE EMPREENDIMENTOS LUIZ JR KNOP PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SS A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS PREFEITOS BRASIL E CHINA, COM SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO ÀS 22H30MIN DE PORTO ALEGRE/RS E RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO ÀS 13H35MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 626/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5819/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC
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09/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016749/2019
EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - 28574
3.138,20
TOTAL
3.138,20
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3.138,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.