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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI RODRIGUES NICOLODI 68336969004

Dados do Empenho
Número do empenho: 16848 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DO MICRO-ÔNIBUS FROTA 211, PLACA IZK 1D46, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1235/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5859/2019. 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DO MICRO-ÔNIBUS FROTA 211, PLACA IZK 1D46, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1235/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5859/2019. 200,00
17/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/040 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 200,00
30/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862678 PAGTO. REF. EMPENHO 016848/2019 MARLI RODRIGUES NICOLODI 68336969004 - 27961 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.