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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 17310 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, REPERFILAMENTO ASFÁLTICO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 791M² DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, NA RUA PEDRO KRELING, ENTRE A RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES E RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SO 1526/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5945/2019. 26.664,61 26.664,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 OUTROS, REPERFILAMENTO ASFÁLTICO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 791M² DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, NA RUA PEDRO KRELING, ENTRE A RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES E RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SO 1526/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5945/2019. 26.664,61
17/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/106 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 26.664,61
09/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/106 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 26.350,29
09/01/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17310/2019 246,97
09/01/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17310/2019 67,35
TOTAL 26.664,61 26.664,61 26.664,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/12/2019 246,97 7597/2019 A Lançar
ISS 17/12/2019 67,35 7597/2019 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 09/01/2020 246,97 7597/2019 Lançada
ISS 09/01/2020 67,35 7597/2019 Lançada
TOTAL   628,64