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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17328 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1252/2019.ORDEM DE COMPRA 5965/2019. 911,65 911,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1252/2019.ORDEM DE COMPRA 5965/2019. 911,65
19/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12175 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 911,65
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862614 PAGTO. REF. EMPENHO 017328/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 911,65
TOTAL 911,65 911,65 911,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.