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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17455 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32-2019, MEMORANDO SO 1578/2019. 26,90 2.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32-2019, MEMORANDO SO 1578/2019. 2.690,00
23/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/750 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.690,00
08/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854253 PAGTO. REF. EMPENHO 017455/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232 2.690,00
TOTAL 2.690,00 2.690,00 2.690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.