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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17459 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. 0,00 44,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. 44,56
18/12/2019 VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 2228 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.DEZEMBRO/2019. 44,56
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862612 PAGTO. REF. EMPENHO 017459/2019 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 44,56
TOTAL 44,56 44,56 44,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.