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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLENE MARIA MEES 27239640000

Dados do Empenho
Número do empenho: 17551 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1281/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6112/2019. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1281/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6112/2019. 1.400,00
15/01/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1281/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6112/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.400,00
20/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862698 PAGTO. REF. EMPENHO 017551/2019 MARLENE MARIA MEES 27239640000 - 24944 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.