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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17553 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA TURMA DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA PARA ASSISTIR SESSÃO DE CINEMA EM CRUZ ALTA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1290/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6114/2019. 460,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA TURMA DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA PARA ASSISTIR SESSÃO DE CINEMA EM CRUZ ALTA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1290/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6114/2019. 920,00
20/12/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA TURMA DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA PARA ASSISTIR SESSÃO DE CINEMA EM CRUZ ALTA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1290/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6114/2019. LIQUIDADO CFME NF 76/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 920,00
27/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862650 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA TURMA DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA PARA ASSISTIR SESSÃO DE CINEMA EM CRUZ ALTA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1290/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6114/2019. LIQUIDADO CFME NF 76/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 889,64
27/12/2019 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17553/2019 30,36
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 20/12/2019 30,36 7819/2019 Lançada
TOTAL   30,36