O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1773 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GRELHA 3/8X2 0,85X0,85 491,00 2.455,00
1.00 GRELHA 3/8X2 0,95X0,95 613,00 613,00
1.00 GRELHA 3/8X2 2X0,95 1.292,00 1.292,00
1.00 GRELHA 3/8X2 0,85X0,85 491,00 491,00
1.00 GRELHA 38X2 1,10X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO C/DIVERSOS TAMANHOS PARA COLOCAÇÃO NA OBRAS NA AV. FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 0169/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 424/2019. 822,80 822,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 GRELHA 3/8X2 0,85X0,85 GRELHA 3/8X2 0,95X0,95 GRELHA 3/8X2 2X0,95 GRELHA 3/8X2 0,85X0,85 GRELHA 38X2 1,10X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO C/DIVERSOS TAMANHOS PARA COLOCAÇÃO NA OBRAS NA AV. FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 0169/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 424/2019. 5.673,80
13/03/2019 GRELHA 3/8X2 0,85X0,85 GRELHA 3/8X2 0,95X0,95 GRELHA 3/8X2 2X0,95 GRELHA 3/8X2 0,85X0,85 GRELHA 38X2 1,10X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO C/DIVERSOS TAMANHOS PARA COLOCAÇÃO NA OBRAS NA AV. FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 0169/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 424/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.673,80
15/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000796 PAGTO. REF. EMPENHO 001773/2019 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345 5.673,80
TOTAL 5.673,80 5.673,80 5.673,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.