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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 18438 Data de lançamento: 23/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Indenizações e Restituições
Conta de Despesa: 4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO
Natureza da despesa: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
Fonte de Recurso: CONVÊNIO RS 121/2018 (1285/2018) ACADEMIA POR SOL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO SEDACTEL Nº 121/2018 (1285/2018) COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE APAE (PROJETO QUALIDADE DE VIDA), CONFORME MEMORANDO SF 96/2019, DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO CONVÊNIO E GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 94119007090714. 0,00 5.611,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2019 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO SEDACTEL Nº 121/2018 (1285/2018) COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE APAE (PROJETO QUALIDADE DE VIDA), CONFORME MEMORANDO SF 96/2019, DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO CONVÊNIO E GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 94119007090714. 5.611,71
23/12/2019 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO SEDACTEL Nº 121/2018 (1285/2018) COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE APAE (PROJETO QUALIDADE DE VIDA), CONFORME MEMORANDO SF 96/2019, DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO CONVÊNIO E GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 94119007090714. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 5.611,71
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018438/2019 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 12127 5.611,71
TOTAL 5.611,71 5.611,71 5.611,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.