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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: URSULA PATRICIA WEBERS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18459 Data de lançamento: 23/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4770/19 E 16447/19 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 0,00 6.858,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2019 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4770/19 E 16447/19 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 6.858,00
23/12/2019 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4770/19 E 16447/19 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/32; E/33 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS. 6.858,00
10/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330582 PAGTO. REF. EMPENHO 018459/2019 URSULA PATRICIA WEBERS - 26725 6.858,00
TOTAL 6.858,00 6.858,00 6.858,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.