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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMEU KERBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 18554 Data de lançamento: 26/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ATENDIMENTO PACIENTES VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3109/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6170/2019. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2019 SERVIÇO ATENDIMENTO PACIENTES VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3109/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6170/2019. 3.500,00
26/12/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3109/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6170/2019. LIQUIDADO CFME RPA 045/2019 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 3.500,00
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3109/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6170/2019. LIQUIDADO CFME RPA 045/2019 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 3.002,55
30/12/2019 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 18554/2019 385,00
30/12/2019 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18554/2019 112,45
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 26/12/2019 385,00 7940/2019 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/12/2019 112,45 7940/2019 Lançada
TOTAL   497,45