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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1857 Data de lançamento: 01/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PERSIANA 1.70X1.30 446,42 446,42
1.00 PERSIANA 1.40X1.30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SS/AB 192/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 503/2019. 367,64 367,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2019 PERSIANA 1.70X1.30 PERSIANA 1.40X1.30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SS/AB 192/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 503/2019. 814,06
20/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SS/AB 192/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 503/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/21 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DS CHAGAS. 814,06
25/02/2019 estorno de liquidação devido nota fiscal indevida -814,06
26/02/2019 PERSIANA 1.70X1.30 PERSIANA 1.40X1.30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SS/AB 192/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 503/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.107.257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 814,06
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329109 PAGTO. REF. EMPENHO 001857/2019 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576 814,06
TOTAL 814,06 814,06 814,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.