O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DELLAY DELLA LIBERA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18604 Data de lançamento: 27/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2092/2019. 0,00 4.447,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2019 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2092/2019. 4.447,00
27/12/2019 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2092/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019. 4.447,00
14/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330596 PAGTO. REF. EMPENHO 018604/2019 DELLAY DELLA LIBERA E CIA LTDA ME - 3397 4.447,00
TOTAL 4.447,00 4.447,00 4.447,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.