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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAR DA MENINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18624 Data de lançamento: 27/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Casa de Passagem
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, MONITOR P/ACOMPANHAR ACOLHIDO NA IDA E RETORNO DA ESCOLA, RESERVANDO O MÍNIMO DE 05 VAGAS P/O MUNICÍPIO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7382/19. 0,00 1.064,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2019 VALOR REF SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, MONITOR P/ACOMPANHAR ACOLHIDO NA IDA E RETORNO DA ESCOLA, RESERVANDO O MÍNIMO DE 05 VAGAS P/O MUNICÍPIO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7382/19. 1.064,00
31/12/2019 VALOR REF SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, MONITOR P/ACOMPANHAR ACOLHIDO NA IDA E RETORNO DA ESCOLA, RESERVANDO O MÍNIMO DE 05 VAGAS P/O MUNICÍPIO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7382/19. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH REF.DEZEMBRO/2019. 1.064,00
08/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853497 PAGTO. REF. EMPENHO 018624/2019 LAR DA MENINA - 26466 1.064,00
TOTAL 1.064,00 1.064,00 1.064,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.