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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL TONINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AUXILIARES DE ENSINO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/02/2019, CFE MEMORANDO SE 132/2019. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AUXILIARES DE ENSINO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/02/2019, CFE MEMORANDO SE 132/2019. 120,00
05/02/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AUXILIARES DE ENSINO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/02/2019, CFE MEMORANDO SE 132/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 120,00
08/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861512 PAGTO. REF. EMPENHO 001875/2019 GABRIEL TONINI - 15350 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.