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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1894 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO DE TINTA HP 664XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP 664XL PRETO P/A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE. MEMORANDO AS 042/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 506/2019. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 CARTUCHO DE TINTA HP 664XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP 664XL PRETO P/A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE. MEMORANDO AS 042/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 506/2019. 130,00
14/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP 664XL PRETO P/A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE. MEMORANDO AS 042/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 506/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.944.941 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C S WILLMS. 130,00
18/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310585 PAGTO. REF. EMPENHO 001894/2019 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.