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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1948 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ENTRADA LUZ PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 001795, CFE MEMORANDO AS Nº 053/2019.ORDEM DE COMPRA 558/2019. 975,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 MATERIAIS DIVERSOS, ENTRADA LUZ PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 001795, CFE MEMORANDO AS Nº 053/2019.ORDEM DE COMPRA 558/2019. 975,00
15/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 001795, CFE MEMORANDO AS Nº 053/2019.ORDEM DE COMPRA 558/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 240 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E D TEDESCO. 975,00
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004928 PAGTO. REF. EMPENHO 001948/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.